职位要求
岗位职责:
1、参与内控建设工作,建立健全内控审计制度;
2、对集团及下属公司的内部控制执行常规、离任、年度审计;
3、对重大的业务和管理风险进行专项审计,提供风险管控意见和建议;
4、开展内控问题的分析、通报,落实内控问题的整改并撰写内控审计报告;5、整理审计资料和文件,建立审计档案。任职资格:1、审计、财务等相关专业本科以上学历;
2、5年以上会计事务所工作经验,有独立负责项目经验;
3、精通国家财税法规,熟悉企业财务管理、审计、税务等业务流程;
4、能够适应出差。公司提供住宿,有工作餐